Položka | Informácia |
---|---|
Číslo faktury | 72023 |
Interné číslo | 291 |
Predmet | FP 291 poukážky OP Horváthová |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19.08.2023 |
Dátum zverejnenia | 13.09.2023 |
Dátum vystavenia | 11.08.2023 |
Dátum úhrady | 16.08.2023 |
Dátum evidencie | 11.08.2023 |
Suma s DPH* | 4260 |
Mena | € |
Zmluvná strana | Odberateľ: Svinia, IČO: 00327760, Adresa: Hlavná 87/10, Mesto: Svinia, PSČ: 08232 Dodávateľ: Adriána Horváthová, IČO: 52566871, Adresa: Hložská 253/30, Mesto: Svinia, PSČ: 082 32 |
Prílohy | - |